预决算公开
2017年收入支出决算总表
时间:2018-01-15 作者: 新闻来源:
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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:淮北市烈山区人民检察院 |
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2017年度 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
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1 |
2 |
3 |
栏次 |
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4 |
5 |
6 |
栏次 |
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7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
7,785,000.00 |
11,314,555.00 |
10,471,488.94 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
227,500.00 |
227,500.00 |
一、基本支出 |
60 |
4,549,000.00 |
5,716,109.51 |
6,827,792.09 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
4,003,000.00 |
5,206,109.51 |
5,193,175.85 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
546,000.00 |
510,000.00 |
1,634,616.24 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
6,666,000.00 |
10,080,000.00 |
10,071,358.86 |
二、项目支出 |
63 |
3,236,000.00 |
5,606,445.49 |
4,481,829.25 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
3,236,000.00 |
5,606,445.49 |
4,481,829.25 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
8,000.00 |
7,520.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
44 |
350,000.00 |
390,000.00 |
387,754.44 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
284,000.00 |
220,000.00 |
217,953.04 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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69 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
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12 |
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十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
11,309,621.34 |
|
13 |
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十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
5,419,876.17 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
1,997,734.34 |
|
15 |
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十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
1,492,211.83 |
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16 |
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十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
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十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
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|
十九、住房保障支出 |
55 |
485,000.00 |
405,055.00 |
405,055.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
2,399,799.00 |
|
20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
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二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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82 |
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本年收入合计 |
24 |
7,785,000.00 |
11,322,555.00 |
10,479,008.94 |
本年支出合计 |
83 |
7,785,000.00 |
11,322,555.00 |
11,309,621.34 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
1,824,740.87 |
1,824,740.87 |
1,824,740.87 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
1,122,454.80 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
702,286.07 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|
30 |
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年末结转和结余 |
89 |
1,824,740.87 |
1,824,740.87 |
994,128.47 |
|
31 |
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基本支出结转 |
90 |
— |
— |
0.00 |
|
32 |
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项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
994,128.47 |
|
33 |
|
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经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|
34 |
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93 |
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35 |
|
|
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94 |
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总计 |
36 |
9,609,740.87 |
13,147,295.87 |
12,303,749.81 |
总计 |
95 |
9,609,740.87 |
13,147,295.87 |
12,303,749.81 |
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