预决算公开
2016年收入支出决算总表
时间:2017-02-06 作者: 新闻来源:
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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:淮北市烈山区人民检察院 |
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2016年度 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
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1 |
2 |
3 |
栏次 |
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4 |
5 |
6 |
栏次 |
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7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
6,070,500.00 |
8,545,000.00 |
8,136,352.78 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
130,000.00 |
130,000.00 |
一、基本支出 |
60 |
4,000,000.00 |
4,368,000.00 |
4,353,099.75 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
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二、外交支出 |
38 |
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人员经费 |
61 |
2,940,000.00 |
3,900,000.00 |
3,878,265.35 |
二、上级补助收入 |
3 |
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三、国防支出 |
39 |
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日常公用经费 |
62 |
1,060,000.00 |
468,000.00 |
474,834.40 |
三、事业收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
40 |
5,089,600.00 |
7,350,000.00 |
7,324,475.10 |
二、项目支出 |
63 |
2,070,500.00 |
4,177,000.00 |
4,165,040.48 |
四、经营收入 |
5 |
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五、教育支出 |
41 |
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基本建设类项目 |
64 |
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五、附属单位上缴收入 |
6 |
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六、科学技术支出 |
42 |
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行政事业类项目 |
65 |
2,070,500.00 |
4,177,000.00 |
4,165,040.48 |
六、其他收入 |
7 |
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七、文化体育与传媒支出 |
43 |
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三、上缴上级支出 |
66 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
44 |
316,700.00 |
353,000.00 |
352,762.02 |
四、经营支出 |
67 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
164,000.00 |
268,000.00 |
267,534.11 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
46 |
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69 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
47 |
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支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
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12 |
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十二、农林水支出 |
48 |
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基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
8,518,140.23 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
49 |
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工资福利支出 |
72 |
— |
— |
3,879,933.61 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
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商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
1,746,196.50 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
51 |
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|
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
1,528,469.00 |
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16 |
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十六、金融支出 |
52 |
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对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
53 |
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债务利息支出 |
76 |
— |
— |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
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基本建设支出 |
77 |
— |
— |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
55 |
500,200.00 |
444,000.00 |
443,369.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
1,363,541.12 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
56 |
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其他支出 |
79 |
— |
— |
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21 |
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二十一、其他支出 |
57 |
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80 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
58 |
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81 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
59 |
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82 |
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本年收入合计 |
24 |
6,070,500.00 |
8,545,000.00 |
8,136,352.78 |
本年支出合计 |
83 |
6,070,500.00 |
8,545,000.00 |
8,518,140.23 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
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结余分配 |
84 |
— |
— |
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年初结转和结余 |
26 |
2,206,528.32 |
2,206,528.32 |
2,206,528.32 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
|
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
1,210,140.89 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
996,387.43 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
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经营结余 |
29 |
— |
— |
|
其他 |
88 |
— |
— |
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30 |
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年末结转和结余 |
89 |
2,206,528.32 |
2,206,528.32 |
1,824,740.87 |
|
31 |
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基本支出结转 |
90 |
— |
— |
1,202,140.89 |
|
32 |
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项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
622,599.98 |
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33 |
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经营结余 |
92 |
— |
— |
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34 |
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93 |
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35 |
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94 |
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总计 |
36 |
8,277,028.32 |
10,751,528.32 |
10,342,881.10 |
总计 |
95 |
8,277,028.32 |
10,751,528.32 |
10,342,881.10 |
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